内部 OA 系统

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风险管理

风险总数
28

较上季度增加 5 项

高风险
8

占比 28.6%

中风险
15

占比 53.6%

低风险
5

占比 17.8%

风险列表
查看和管理所有风险
风险编号风险标题类别风险等级风险评分责任部门责任人状态操作
RISK-001合同履约风险法律风险
高
75%
法务部张三
监控中
RISK-002信息安全风险运营风险
高
75%
信息安全部李四
处理中
RISK-003供应链中断风险供应链风险
中
55%
采购部王五
监控中
RISK-004财务报表错误风险财务风险
中
45%
财务部赵六
已解决
RISK-005员工舞弊风险合规风险
高
53%
纪检部钱七
监控中